快三彩票官网_快三彩票在线投注-官网平台

今天是:
您当前的位置 : 首页 >>正文

快三彩票官网2018 年部门决算信息公开

来源: 时间:2019-09-30


                             目 录

第一部分、快三彩票官网主要职能及概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分、快三彩票官网2018年部门决算公开表格

第三部分、快三彩票官网2018年部门决算说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公经费”支出情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、2018年预算绩效执行情况说明

八、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分、市交通运输局主要职能及概况

、本部门的职

1、组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策和规范性文件,指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理,承担协调服务铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。

3、拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和措施并监督实施。

4、负责全市道路、水路运输市场监管,制定有关政策和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。

5、负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

6、拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性资金预算意见,按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

7、指导全市公路、水路运输应急管理工作,指导重点干线公路网的运行监测,负责全市地方高速公路集中统一管理,承担国防动员和交通战备有关工作。

8、指导全市交通运输信息化建设,指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。 

9、负责全市公路、水路国际合作与外事工作,开展与港澳台地区的交流与合作。

10、 承办上级交办的其他事项。

二、单位构成

市交通局部门决算下属事业单位有八个:咸宁市交通基本建设质量监督站,咸宁市横沟桥治超检测站,咸宁市公路管理局,咸宁市港航管理局,咸宁市交通物流发展局,咸宁市道路运输管理处,咸宁市城市客运管理处,咸宁市交通实验幼儿园。下属八家单位均独立公开部门决算,本决算公开为交通运输局机关内容。

市交通运输局机关内设科室有:办公室、安运科、计划科、建设管理科、财务科、审计科、法规科、人事科、老干部科、农村公路管理科

二、2018年部门决算公开表格

见附件“2018年部门决算表格”。(我单位无政府性基金收支)

三、快三彩票官网2018年部门决算有关情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

部门决算收入为83115.34万元(含交通运输局机关,咸宁市交通基本建设质量监督站,咸宁市横沟桥治超检测站,咸宁市公路管理局,咸宁市港航管理局,咸宁市交通物流发展局,咸宁市道路运输管理处,咸宁市城市客运管理处,咸宁市交通实验幼儿园)。其中财政拨款收入72796.69万元,占决算收入的87.6%;其他收入1209.41万元,占决算收入的1.5%;上年结余结转等收入9109.24万元,占决算收入的10.96%。

部门决算支出为76324.56万元(含交通运输局机关,咸宁市交通基本建设质量监督站,咸宁市横沟桥治超检测站,咸宁市公路管理局,咸宁市港航管理局,咸宁市交通物流发展局,咸宁市道路运输管理处,咸宁市城市客运管理处,咸宁市交通实验幼儿园),其中基本支出5155.61万元,占总支出的6.75%;项目支出71168.95万元,占总支出的93.25%。按支出功能分类,教育支出1302.74万元,占总支出的1.7%;社会保障和就业支出528.97万元,占总支出的0.7%;抚恤支出52.33万元,占总支出的0.1%;城乡社区支出613万元,占总支出的0.8%;交通运输支出73439.07万元,占总支出的96.2%;住房保障支出434.64万元,占总支出的0.6%。

(二)部门决算收支增减情况说明

局机关本年收入48021.34万元与上年收入总额923.1万比增加了47098.19万元,主要原因是增加了中央车购税资金武深高速PPP项目拨款41120万元,增加了省补资金107国道绕城段项目拨款6000万元。基本支出594.6万元,与上年决算数613.9万比,减少了19.3万元,原因是本年在职人员因退休及调出等原因比上年减少了3人;项目支出47564.94万元,与上年决算数274.1万比,增加了47290.84万元,主要原因是增加了武深高速PPP项目支出41120万元,增加了省补资金107国道绕城段项目支出6000万元,增加了智慧交通应急平台建设98.7万,增加了市管公路工程设计咨询费57万元,增加了十三五中期交通规划编制费19万元。

(三)机关运行执行情况说明

2018年我局机关运行经费118.6万元,其中办公费8.6万元,印刷费0.6万元,水费2.1万元,电费12.8万,邮电费3.5万元,物业费1.1万元,差旅费1.8万元,维修费1万元,接待费0.1万元,劳务费0.1万元,工会经费4.4万元,福利费5.3万元,公务车费6.4万元,其它交通费用(车改补贴等)23.3万,办公设备购置8.5万,其它商品服务支出(食堂补助等)费用39万元,。2018年机关运行经费与预算数119万元比,基本持平;与上年决算数150万元比,减少了31万元,主要原因是减少了设备购置支出。

(四)政府采购执行情况说明

2018年我局共申请办理好政府采购246.1万元,其中货物类采购21.2万元,服务类采购224.9万元,全部为授予中小企业合同金额。

2018年政府采购较上年增加了85.1万元,主要是根据预算本年新增了“交通智慧平台”建设服务类的采购。

(五)财政拨款三公经费支出情况说明

2018年我局三公经费支出预算为21万元,实际支出9.8万元,占年初预算的46.7%。其中公务车运行维护支出6.3万元,占年初预算12万的52.5%;公务接待费3.5万,占年初预算9万的38.9%;出国经费预算与决算数均为0。决算数小于预算数的主要原因一是贯彻落实厉行节约,从严控制“三公经费”支出;二是交通建设项目前期招商工作实际变化部分接待未发生;三是有公务车因维修成本过大未使用。

1、 因公出国(境)费0万元。

2018年因公出国(境)费支出决算2017年比一致。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制因公出国(境)经费。

2、公务用车购置及运行维护费6.3万元。2018年,我局机关共有3辆公务车平均公务用车运行维护费2.1万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5.7万元,下降47%,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务用车购置及运行维护费,且现有的公务车鄂L-W0767车为2007购置的老旧车辆,运行维修成本较大,2018年基本停用(2019年已获批准报废);

3、公务接待费6.3万元。2018年,我局公务接待44批次,接待人数486人。主要用于与外省市兄弟单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比2017年减少4.6万元,下降42%,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待费

(六)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,一般执法执勤用车2辆、应急车1辆;单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备均无。

(七)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我局组织对2018年一般公共预算单个项目支出超过50万元的4个项目共47300.16万元全面开展绩效自评,占一般公共预算项目支出总额99.44%。其中上级转移支付项目两个,即武深高速嘉鱼段PPP项目41120万元,107国绕城段6000万元。这两个项目已按省级绩效自评要求上报绩效资料给省财政厅及交通厅;市本级项目两个委托会计事务所进行了绩效评价,即“智慧交通”安全应急综合管理平台98.72万元评价分83分,市管公路工程设计咨询审查81.44万评价分95分。

我单位2018年的部门整体绩效评价工作委托会计事务所进行,绩效评价得分88分,评价结果“良”。

附件:2018年市交通运输局机关部门整体支出绩效自评表 

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算公示中反映所有50万以上项目绩效自评结果。

(1)、PPP武深高速嘉鱼段项目绩效自评综述:项目全年预算数为41120万元,执行数为41120万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是提前一年半建成通车,将武深高速公路湖北段联为整体;二是有效促进湖北与珠三角城市的经济交流;发现的问题及原因:无;下一步改进措施:无。

附件:《2018年度PPP武深高速嘉鱼段项目绩效自评表》

(2)、107国道绕城段项目绩效自评综述:项目全年预算数为6000万元,执行数为6000万元,完成预算100%。该项目系跨年度工程,到2018年12月31日止形象进度为18.6%,主要产出和效益:一是完成年度总体投资计划104%;二是已完成部分的工程交工质量验收合格率100%发现的问题及原因:征地拆迁协调难度大。下一步改进措施:加大建设管理和协调力度。

附件:《2018年度107国道绕城段项目绩效自评表》

(3)、“智慧交通”安全应急综合管理平台绩效自评综述:项目全年预算数为98.72万元,执行数为98.72万元,完成预算100%。智慧交通”安全应急综合管理平台建设主要内容是“一个中心、三大系统”共四大部分,即数据资源中心、视频监控监管系统、数据分析处理系统、应急智慧决策系统,计划总投资1000万。本年度完成第一阶段的平台制作方遴选工作,并根据合同方案支付合同第一阶段金额。主要产出和效益:一是公开招标确定了智慧平台建设方;二是正式启动了项目建设的数据收集与对接工作;发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附件:《2018年度“智慧交通”安全应急综合管理平台项目绩效自评表》。

(4)、市管公路工程设计咨询审查绩效自评综述:项目全年预算数为98.72万元,执行数为98.72万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成全市13条普通公路建设项目的初步设计、施工图设计的咨询审查;二是通过开展设计咨询审查,实施公开招标遴选图设计咨询审查单位,进一步提高设计质量,提升设计审批效率。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附件:《2018年度市管公路工程设计咨询审查项目绩效自评表》。

3、绩效评价结果应用情况

1)部门绩效评价结果应用情况。

加强了项目规划、绩效目标管理,完善了项目分配办法。

2)部门绩效评价结果拟应用情况

将把2018年度的各项目的绩效评价结果与2021年项目预算额度安排紧密挂钩,促进资金效益的最大化。

(八)扶贫资金安排情况说明

2018年决算支出中我单位无扶贫资金安排支出。

四、名词解释

根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对市交通局机关2018年部门决算中有关名词解释如下:

财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

交通运输支出:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我局交通运输支出主要为公路、水路运输等支出。

社会保障和就业支出:反映的是局机关在职人员的养老保险、职业年金及死亡职工抚恤支出等。

一般公共服务支出:系市纪委派驻我局纪检组人员日常公用及办案支出。

住房保障支出:主要为职工的住房公积金支出及住房补贴支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指因公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

机关运行经费:是指财政拨款中基本支出的公用经费数。

                                          二O一九年九月十八日



收入支出决算总表







公开01表
部门:快三彩票官网(汇总)



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入172,796.69一、一般公共服务支出305.47
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出341,302.74
六、其他收入61,209.41六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出37528.97

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.66

11
十一、城乡社区支出40613.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出4273,439.07

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出48434.64

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计2574,006.10本年支出合计5476,324.56
用事业基金弥补收支差额26110.64结余分配550.00
年初结转和结余278,998.60年末结转和结余566,790.78

28

57
总计2983,115.34总计5883,115.34
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。(含局机关及八家二级单位数字)








收入决算表













公开02表
部门:快三彩票官网(汇总)








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计74,006.1072,796.690.000.000.000.001,209.41
201一般公共服务支出6.006.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务6.006.000.000.000.000.000.00
2011105  派驻派出机构6.006.000.000.000.000.000.00
205教育支出1,335.761,111.510.000.000.000.00224.26
20501教育管理事务0.260.260.000.000.000.000.00
2050101  行政运行0.260.260.000.000.000.000.00
20502普通教育1,335.501,111.240.000.000.000.00224.26
2050201  学前教育1,309.511,085.250.000.000.000.00224.26
2050202  小学教育25.9925.990.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出520.01519.950.000.000.000.000.06
20805行政事业单位离退休467.62467.620.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出423.96423.960.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出43.6643.660.000.000.000.000.00
20808抚恤52.3352.330.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤52.3352.330.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.060.000.000.000.000.000.06
2089901  其他社会保障和就业支出0.060.000.000.000.000.000.06
211节能环保支出0.660.000.000.000.000.000.66
21199其他节能环保支出0.660.000.000.000.000.000.66
2119901  其他节能环保支出0.660.000.000.000.000.000.66
212城乡社区支出613.00613.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务613.00613.000.000.000.000.000.00
2120107  市政公用行业市场监管613.00613.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出71,100.3270,115.880.000.000.000.00984.44
21401公路水路运输21,769.3220,784.880.000.000.000.00984.44
2140101  行政运行790.16764.690.000.000.000.0025.47
2140102  一般行政管理事务265.84262.650.000.000.000.003.19
2140104  公路建设6,020.006,020.000.000.000.000.000.00
2140106  公路养护11,768.1511,070.810.000.000.000.00697.34
2140110  公路和运输安全36.0036.000.000.000.000.000.00
2140112  公路运输管理1,985.651,916.520.000.000.000.0069.13
2140114  公路和运输技术标准化建设66.6566.650.000.000.000.000.00
2140123  航道维护8.008.000.000.000.000.000.00
2140136  水路运输管理支出314.87313.570.000.000.000.001.30
2140139  取消政府还贷二级公路收费专项支出452.00264.000.000.000.000.00188.00
2140199  其他公路水路运输支出62.0062.000.000.000.000.000.00
21404成品油价格改革对交通运输的补贴1,223.001,223.000.000.000.000.000.00
2140401  对城市公交的补贴1,223.001,223.000.000.000.000.000.00
21406车辆购置税支出48,108.0048,108.000.000.000.000.000.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出45,853.0045,853.000.000.000.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出2,255.002,255.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出430.35430.350.000.000.000.000.00
22102住房改革支出430.35430.350.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金365.11365.110.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴65.2465.240.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。(含局机关及八家二级单位数字)







支出决算表












公开03表
部门:快三彩票官网(汇总)
金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计76,324.565,155.6171,168.950.000.000.00
201一般公共服务支出5.470.005.470.000.000.00
20111纪检监察事务5.470.005.470.000.000.00
2011105  派驻派出机构5.470.005.470.000.000.00
205教育支出1,302.74693.41609.330.000.000.00
20501教育管理事务0.260.260.000.000.000.00
2050101  行政运行0.260.260.000.000.000.00
20502普通教育1,302.48693.15609.330.000.000.00
2050201  学前教育1,276.49667.16609.330.000.000.00
2050202  小学教育25.9925.990.000.000.000.00
208社会保障和就业支出528.97528.970.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休476.59476.590.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出432.93432.930.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出43.6643.660.000.000.000.00
20808抚恤52.3352.330.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤52.3352.330.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.060.060.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.060.060.000.000.000.00
211节能环保支出0.660.660.000.000.000.00
21199其他节能环保支出0.660.660.000.000.000.00
2119901  其他节能环保支出0.660.660.000.000.000.00
212城乡社区支出613.000.00613.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务613.000.00613.000.000.000.00
2120107  市政公用行业市场监管613.000.00613.000.000.000.00
214交通运输支出73,439.073,497.9369,941.140.000.000.00
21401公路水路运输24,108.073,497.9320,610.140.000.000.00
2140101  行政运行790.76790.760.000.000.000.00
2140102  一般行政管理事务255.2126.18229.030.000.000.00
2140104  公路建设6,019.000.006,019.000.000.000.00
2140106  公路养护11,679.05550.1511,128.900.000.000.00
2140109  交通运输信息化建设49.000.0049.000.000.000.00
2140110  公路和运输安全69.000.0069.000.000.000.00
2140112  公路运输管理2,085.571,764.98320.590.000.000.00
2140114  公路和运输技术标准化建设70.7566.654.100.000.000.00
2140123  航道维护0.180.000.180.000.000.00
2140136  水路运输管理支出299.20299.200.000.000.000.00
2140139  取消政府还贷二级公路收费专项支出2,728.330.002,728.330.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出62.000.0062.000.000.000.00
21404成品油价格改革对交通运输的补贴1,223.000.001,223.000.000.000.00
2140401  对城市公交的补贴1,223.000.001,223.000.000.000.00
21406车辆购置税支出48,108.000.0048,108.000.000.000.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出45,853.000.0045,853.000.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出2,255.000.002,255.000.000.000.00
221住房保障支出434.64434.640.000.000.000.00
22102住房改革支出434.64434.640.000.000.000.00
2210201  住房公积金369.40369.400.000.000.000.00
2210202  提租补贴65.2465.240.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。(含局机关及八家二级单位数字)







支出决算表












公开03表
部门:快三彩票官网(本级)
金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计48,159.58594.6447,564.940.000.000.00
201一般公共服务支出5.470.005.470.000.000.00
20111纪检监察事务5.470.005.470.000.000.00
2011105  派驻派出机构5.470.005.470.000.000.00
208社会保障和就业支出102.83102.830.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休50.5050.500.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出43.5143.510.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.996.990.000.000.000.00
20808抚恤52.3352.330.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤52.3352.330.000.000.000.00
214交通运输支出48,006.61447.1447,559.470.000.000.00
21401公路水路运输6,886.61447.146,439.470.000.000.00
2140101  行政运行447.14447.140.000.000.000.00
2140102  一般行政管理事务229.030.00229.030.000.000.00
2140104  公路建设6,019.000.006,019.000.000.000.00
2140109  交通运输信息化建设49.000.0049.000.000.000.00
2140110  公路和运输安全61.000.0061.000.000.000.00
2140112  公路运输管理69.440.0069.440.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出12.000.0012.000.000.000.00
21406车辆购置税支出41,120.000.0041,120.000.000.000.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出41,120.000.0041,120.000.000.000.00
221住房保障支出44.6644.660.000.000.000.00
22102住房改革支出44.6644.660.000.000.000.00
2210201  住房公积金38.4338.430.000.000.000.00
2210202  提租补贴6.236.230.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表









公开04表
部门:快三彩票官网(本级)金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款148,018.15一、一般公共服务支出305.475.470.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出37102.83102.830.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出4248,005.1748,005.170.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出4844.6644.660.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计2448,018.15本年支出合计5348,158.1448,158.140.00
年初财政拨款结转和结余252,832.11年末财政拨款结转和结余542,692.122,692.120.00
  一般公共预算财政拨款262,832.11
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计2950,850.26总计5850,850.2650,850.260.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:快三彩票官网(本级)金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计48,158.14594.6447,563.50
201一般公共服务支出5.470.005.47
20111纪检监察事务5.470.005.47
2011105  派驻派出机构5.470.005.47
208社会保障和就业支出102.83102.830.00
20805行政事业单位离退休50.5050.500.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出43.5143.510.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.996.990.00
20808抚恤52.3352.330.00
2080801  死亡抚恤52.3352.330.00
214交通运输支出48,005.17447.1447,558.03
21401公路水路运输6,885.17447.146,438.03
2140101  行政运行447.14447.140.00
2140102  一般行政管理事务227.590.00227.59
2140104  公路建设6,019.000.006,019.00
2140109  交通运输信息化建设49.000.0049.00
2140110  公路和运输安全61.000.0061.00
2140112  公路运输管理69.440.0069.44
2140199  其他公路水路运输支出12.000.0012.00
21406车辆购置税支出41,120.000.0041,120.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出41,120.000.0041,120.00
221住房保障支出44.6644.660.00
22102住房改革支出44.6644.660.00
2210201  住房公积金38.4338.430.00
2210202  提租补贴6.236.230.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








公开06表
部门:快三彩票官网(本级)金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出383.98302商品和服务支出110.22307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资100.5630201  办公费8.6530701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴88.7030202  印刷费0.5730702  国外债务付息0.00
30103  奖金78.1630203  咨询费0.00310资本性支出8.42
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费2.1331002  办公设备购置8.42
30108  机关事业单位基本养老保险缴费44.9730206  电费12.7831003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费6.9930207  邮电费3.5331005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费1.0531007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费26.1630211  差旅费1.7931008  物资储备0.00
30113  住房公积金38.4330212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.9631010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助92.0230215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费10.4530216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.1331019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金52.3330224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助2.5030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.14399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费4.3539907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金20.4930229  福利费5.3039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费6.3539999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出6.2630239  其他交通费用23.33





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出39.16


人员经费合计476.00公用经费合计118.64
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





财政拨款“三公”经费支出决算表














公开07表
部门:快三彩票官网(本级)金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
21.000.0012.000.0012.009.009.830.006.350.006.353.48
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表
部门:快三彩票官网(本级)
金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位无政府性基金收支


2018年PPP武深高速嘉鱼段项目绩效自评表.xls

2018年度“智慧交通”安全应急综合管理平台项目绩效自评表.xls

2018年度107国道绕城段项目绩效评价.xls

2018年市管公路工程设计咨询审查项目绩效自评表.xls

2018年市交通运输局机关部门整体支出绩效自评表.xls

分享到QQ空间新浪微博人人网腾讯微博网易微博0